為了評價自2006年10月以來,中心質量管理體系改版后的符合性、有效性和充分性,推動質量管理體系及過程改進,迎接第三方評審,中國有色金屬工業建設工程質量檢測中心于2007年7月9日開始,進行了為期一周的計量認證內審工作,受審核部門包括體系所涵蓋的各檢測部。
審核小組成員在深入領會標準和評審準則的基礎上,編寫檢查表,側重于能力評價和驗證。整個審核工作以現場和內部檢查相結合,采取詢問、查證據、查記錄等多種方式,并抽查了兩個現場檢測站——甘谷檢測站和藍星檢測站。
此次審核共開據了12 項不符合項,通過審核發現,中心質量體系運行的三性有一定提高,全員質量意識有所增強,各部門的管理工作有所提高,各實驗檢測部的質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并得到實施,已具備防止不符合發生的能力和滿足客戶要求與法律法規的能力,已具有持續改進的機制,但同時存在許多問題,內審組要求各檢測部進行自查自糾,針對不符合項找出內在原因,并針對其原因制定糾正措施,要求整改,并由各檢測部負責人會同內審組進行跟蹤驗證。
7月13日,內審第一階段工作順利結束。